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查账审计 下载

    稽核工作计划用于公司的稽核部门一定时间内对公司各项目进行核查的计划
    审计查账记录单是专门用于公司审计部门对公司帐款状况进行审计的记录表
    审计疑虑通知单是审计部门或人员对被审计部门的相关项目进行审计后给被审计部门的关于疑虑项目的通知单...
    稽核表用于记录稽核部门或人员对公司帐目、票据等进行核查的情况
    外协加工料品盘点表用于专门记录公司对外协加工料品的篇点情况
    财物抽点通知单用于通知公司部门即将被抽查的项目、抽查人员、日期等
    盘点报告用于记录一定时期内公司运营金额变化情况
    审计报告表用于记录诸如审计项目、类别、时间等特定的审计情况
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    审计质量控制程序
    审计计划编制操作规范
    审计工作执业质量控制标准
    审计工作底稿规范要求
    审计报告阶段操作规范
    审计标识及索引号一揽表
    财务部内审记录
    内部审计所需提供资料
    审计实施计划表由于记录特定审计工作的相关方法、人员等问题
    结算款项核对登记表用于纪录公司对交易进行结算后的核对情况
    审计工作计划表是公司审计部门对其载一定时期内将要进行的审计工作的计划进行记录的表格
    稽核报告表用于纪录专门人员对公司帐目、项目开展情况等进行稽查的情况
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