类型:内部控制
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Tag:内部控制制度,内部控制基本规范,外企内部控制制度,内部控制基本规范的形成 浙江 审计制
浙江浙大某科技股份有限公司内部审计制54 简介:
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正文:
第一章总则第一条为了规范本公司的内部审计工作,参照国际内部审计师协会制订的《内部审计职责说明》、《内部审计实务标准》和《内部审计人员道德准则》,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。
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